明細分類帳 查詢期間:107/01/01 至 107/12/31 頁次:1 科目編號:4119000 科目名稱:本館里 列印日期:108/03/31 日 期 摘要 支出金額 收入金額 結餘金額 前期餘額 698,840.00 107/02/12 行政用傳真機款 3,990.00 694,850.00 107/02/22 里辦公處用碳粉及文具用品等 3,957.00 690,893.00 107/03/14 1.2月籃球場里內清潔費等 20,426.00 670,467.00 107/03/30 分配107年度回饋金 1,261,929.00 1,932,396.00 107/05/07 機車修繕費等、籃球場周邊清潔等 13,746.00 1,918,650.00 107/05/28 收標案契約製作費 200.00 1,918,850.00 107/06/07 母親節感恩活動康乃馨一批款 27,000.00 1,891,850.00 107/06/19 4月籃球場清潔工資、機車油料等 24,565.00 1,867,285.00 107/07/24 機車油料費及影印機修繕等款 20,364.00 1,846,921.00 107/07/24 5.6月籃球場周邊清潔費等 22,500.00 1,824,421.00 107/08/22 清潔用品一批發放里民款 964,096.00 860,325.00 107/09/11 活動中心牆面油漆清洗等 6,250.00 854,075.00 107/10/12 7.8月清潔費及用具及機車油費等 20,838.00 833,237.00 107/12/26 9-11月籃球場及周邊清潔工資 18,000.00 815,237.00 107/12/26 機車油料養護費及廁所修繕等 11,369.00 803,868.00 107/12/31 志工外套一批款 24,000.00 779,868.00 107/12/31 機車油料等及12月清潔費等 13,586.00 766,282.00 合計金額: 1,194,687.00 1,262,129.00