明細分類帳 查詢期間:104/01/01 至 104/12/31 頁次:1 科目編號:4125000 科目名稱:本上里 列印日期:105/01/01 日 期 摘要 支出金額 收入金額 結餘金額 前期餘額 54,595.00 104/05/11 撥付104年度回饋金 557,121.00 611,716.00 104/08/11 收本上里標案契約製作費 250.00 611,966.00 104/11/27 環保宣導米包醬油清潔組合 526,300.00 85,666.00 104/12/08 巡守崗哨消毒及文具等行政費 4,760.00 80,906.00 104/12/10 定期巡檢便當及茶水費 11,694.00 69,212.00 104/12/10 志工定期巡檢便當及茶水費 2,935.00 66,277.00 104/12/10 志工定期巡檢便當及茶水費 3,400.00 62,877.00 104/12/10 志工定期巡檢便當及茶水費 1,945.00 60,932.00 104/12/10 巡守機車維修及油料費 3,223.00 57,709.00 104/12/10 巡守機車維修及燃料費 6,480.00 51,229.00 104/12/10 巡守隊部雜支(衛生紙、茶葉等) 10,174.00 41,055.00 104/12/31 巡守機車油料及維修費 1,160.00 39,895.00 104/12/31 巡守隊部雜支(茶葉、衛生紙) 6,654.00 33,241.00 104/12/31 環保雜支費(飲料便當等) 2,885.00 30,356.00 104/12/31 環保雜支費(飲料便當等) 2,410.00 27,946.00 104/12/31 環保雜支費(飲料便當等) 4,290.00 23,656.00 合計金額: 588,310.00 557,371.00